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索 引 号:00183092/2018-02060 分类: 其他 ; 其他信息
发布机构: 市政府法制办 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 市政府法制办部门决算公开说明
文  号: 主 题 词:


市政府法制办部门决算公开说明

 牡丹江市人民政府法制办公室2017年度

部门决算及有关情况说明


目录

第一部分  部门概况

一、       主要职责

二、       内设机构及编制

三、       纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年部门决算报表

一、       收入支出决算总表

二、       收入决算表

三、       支出决算表

四、       财政拔款收入支出决算总表

五、       一般公共预算财政拔款支出决算表

六、       一般公共预算财政拔款基本支出决算表

七、       一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

八、       政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、       部门预算执行总体情况说明

二、       “三公”经费支出情况说明

三、       机关运行经费支出情况说明

 

四、       政府采购支出情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关依法行政和政府法制建设工作的法律、法规及方针、政策,提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议,承担市全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。

    (二)统筹规划市政府规范性文件制定工作,拟订市政府年度规范性文件制定及制定后评估工作安排意见,报市政府批准后实施;承办以市政府和市政府办公室名义起草的规范性文件及其他涉法文件的合法性审核工作;承办省人大常委会和省政府交办给市政府的法规、规章草案的征求意见工作。

(三)组织市政府规范性文件清理工作;承办规范性文件的备案审查工作;组织翻译、审定市政府规范性文件外文文本;审核市政府各部门编辑出版的有关规范性文件汇编。

   (四)负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的贯彻实施工作;调查研究和监督法律、法规、规章的贯彻实施情况,提出完善立法和改进执法的建议。

    (五)对行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等执法行为进行规范和监督,依法纠正行政机关违法或不当行为;承担本级或者上级人民政府及其法制机构部署和交办的其他监督任务;协调部门之间在法律、法规和规章实施中的争议;承担全市道路执法检查工作管理职能。

   (六)负责依法确认和规范行政执法主体资格,负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作;对全市行政执法证件和行政执法监督检查证件实行统一规范和管理。

   (七)负责市政府设立的各部门行政审批事项所依据法律、法规的审核;负责行政审批事项办理条件、程序、时限等的审核确认;负责中省直单位行政审批事项清理规范工作。

   (八)承办市政府重大行政决策的合法性审查工作,负责市政府法律咨询委员会办公室日常管理。

   (九)承办市政府依法受理和审查的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及市政府的有关诉讼案件的应诉事务;指导、监督全市的行政复议工作。

  (十)承担经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作;调查研究政府法制建设中带有普遍性的问题,向市政府提出解决问题和完善制度的意见,并建立和督促落实有关配套规定和工作制度,指导全市的政府法制工作。

     (十一)组织、指导具有行政执法权部门人员进行依法行政相关法律法规知识培训;组织开展政府法制理论研究和学术交流。

 (十二)承担市政府与市人大常委会、市政协、市法院、市检察院等国家机关和社会组织有关政府法制方面的协调工作。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市人民政府法制办公室设5个内设机构: 综合科、规范性文件备案审查科、行政执法监督科(行政审批管理科)、行政复议应诉科、道路检查工作管理科。核定编制 23名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市人民政府法制办公室2017年部门决算编制范围包括:牡丹江市人民政府法制办公室本级

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)附件1:收入支出决算总表说明

牡丹江市政府法制办公室2017年收入总计270.02万元,比2016年收入增加65.09万元,增加31.76%,增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年初预算数为196.25万元,增加73.77万元,增长37.59%,增长原因:有年初结转和结余、人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。收入总计中财政拨款收入243.81万元,其他收入0.06万元,年初结转和结余46.62万元。

牡丹江市政府法制办2017年支出合计270.02万元,比2016年增加65.09万元,增加31.76%,增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年初预算数为196.25万元,增加73.77万元,增长37.59%,增长原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。支出总计中一般公共服务支出204.21万元,社会保障和就业支出37.13万元,医疗卫生与计划生育支出6.18万元,住房保障支出2.30万元,年末结转和结余20.19万元。

(二)附件2:收入决算表说明

牡丹江市政府法制办2017年收入合计243.87万元(其中财政拨款收入243.81万元,占比99.98%;其他收入0.06万元,占比0.02%),比2016年增加81.08万元,增加49.81%。增加原因:年初有财政拨款结转和结余、人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加。年初预算数为196.25万元,增加47.56万元。增加原因:人员调入,职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。财政拨款收入总计中一般公共预算财政拨款243.81万元,其他收入0.06万元。

(三)附件3:支出决算表说明

牡丹江市政府法制办2017年支出合计249.83万元,比2016年增加71.06万元,增长39.75%。增长原因:人员调入,职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年初预算数为196.25万元,增加27.3%。增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。其中基本支出229.18万元,项目支出20.66万元。

(四)附件4:财政拨款收入支出决算总表说明

2017年财政拨款收入总计249.34万元,比2016年增加36.05%。增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年初预算数为196.25万元,增加53.09万元。增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。财政拨款收入总计中一般公共预算财政拨款243.81万元,年初财政拨款结转和结余5.53万元。

2017年财政拨款收入总计249.34万元,比2016年增加36.05%。增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年初预算数为196.25万元,增加53.09万元。增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。其中一般公共服务支出203.3万元,社会保障和就业支出37.13万元,医疗卫生与计划生育支出6.18万元,住房保障支出2.30万元,年末财政拨款结转和结余0.42万元。

() 附件5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年年初结转和结余合计5.53万元,比2016年减少73.09%,财政拨款收入合计243.81万元,比2016年增加60.54万元,增长33.03%(其中基本支出223.86万元,项目支出19.95万元),增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。财政拨款支出合计248.92万元,比2016年增加65.65万元,增长35.82%(其中基本支出228.97万元,项目支出19.95万元),增加原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加、专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费的增加。年末结转和结余0.42万元。

(六) 附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计228.97万元,比2016年增加67.33万元,增长41.65%,(其中人员经费合计189.46万元,占比82.74%,比2016年增长40.55%;公用经费合计39.51万元,占比17.26%,比2016年增长47.21%)增长原因:人员调入、职工工资增长引起的工资福利收入增加。

其中工资福利支出108.91万元,商品服务支出39.51万元,对个人和家庭的补助80.55万元。

工资福利支出93.29万元,其中基本工资41.59万元,津贴补贴36.25万元,奖金7.36万元,职业年金缴费6.21万元,其他工资福利支出17.5万元。

商品服务支出39.51万元,其中办公费20.53万元,邮电费0.28万元,差旅费2.05万元,维修(护费)0.44万元,工会经费1.26万元,劳务费0.36万元,其他交通费用14.03万元,其他商品和服务支出0.55万元。

对个人和家庭的补助80.55万元,其中退休费29.87万元,抚恤金37.13万元,医疗6.18万元,提租补贴2.30万元,采暖补贴4.90万元,其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

二、“三公”经费支出说明

2017年度无“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出39.51万元,比2016年增加12.67万元,增长47.21%,主要原因:人员增加。

四、政府采购支出说明

2017年本部门无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况:截至20171231日,本部门无国有资产占用情况。

六、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人民政府法制办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

  “三公”经费支出:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务用车运行维护是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

  公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和使用发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

 

附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8