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索 引 号:00183092/2019-00206 分类: 其他 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市行政审批局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市行政审批局2019年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市行政审批局2019年部门预算

牡丹江市行政审批局

2019年部门预算

目    录

第一部分 市行政审批局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 市行政审批局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 市行政审批局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市行政审批局部门概况

一、部门职责

(一)单位性质、职责调整、主要职能等基本情况。

 根据《黑龙江省机构编制委员会关于设立牡丹江市行政审批局的通知》(黑编【2017】142号),设立牡丹江市行政审批局,是主管全市行政审批工作的市政府工作部门,单位性质为行政单位。

 职责调整基本情况:

1、将市工商局的权限内企业和农民专业合作社名称预先核准、权限内外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动核准、权限内企业核准登记职能划给市行政审批局。

2、将市发改委的权限内固定资产投资项目备案,权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准,权限内政府出资的投资项目建设书、可行性研究报告、初步设计批复审批职能划给市行政审批局。

3、将市城乡建设管理局的建筑工程施工许可证、建设工程合同备案、工程勘察设计合同备案、建筑工程项目报建、建设工程竣工验收备案职能划给市行政审批局。

4、将市地震局的建设工程抗震设防审批职能划给市行政审批局。

主要职能基本情况:

1、贯彻执行国家、省有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定我市行政审批运行的有关规章制度和管理办法,并组织实施。

2、负责研究探索规范审批行为、优化政务服务环境等工作,并提出解决意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。

3、负责办理商事登记、建设项目审批等方面的行政审批及关联事项,组织重点建设项目联审会办。

4、负责协调解决中省直及市直有关部门、中介机构等进驻、派驻事项办理中相关事宜;对进驻、派驻机构办理的审批、中介服务、收费进行规范、监督和管理。

5、负责建立和完善行政审批工作机制,推进行政审批、行政服务标准化建设,负责行政审批事项流程再造。

6、负责会同有关部门加强行政审批、行政服务信息化建设,负责网上行政服务中心的建设、管理和维护。

7、负责协调指导县(市)区行政审批和行政服务运行工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市市行政审批局设4个内设机构。分别为:办公室、运行监管办公室、商事登记办公室、建设项目审批办公室。

(二)2018年纳入本单位部门预算编报范围的单位(含本级)共1家。

三、部门人员构成

    牡丹江市市行政审批局(财政全额补助)人员编制数31人,依据牡编发[2017]82号文件,在职人员人员30人,退休1人。

                      

第二部分 牡丹江市行政审批局2019年部门预算报表

附表4: 

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市行政审批局                                                   单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

406.46

一、一般公共服务支出

329.16 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

37.67

 

 

九、卫生健康支出

13.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

26.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

406.46

       支    出    总    计

406.46

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5:

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市行政审批局                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

406.46

201

一般公共服务支出

329.16

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

329.16

    2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

263.18

    2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

65.98

   208

  社会保障和就业支出

37.67

    20805

  行政事业单位离退休

37.67

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.67

   210

   卫生健康支出

13.30

 21011

  行政事业单位医疗

13.30

   2101101

    行政单位医疗

13.30

   221

   住房保障支出

26.33

   22102

   住房改革支出

26.33

2210201

  住房公积金

22.60

   2210202

   提租补贴

3.73

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市行政审批局                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

406.46

工资福利支出

基本工资

114.12

 

 

 

 

 

 

 

 

津贴补贴

72.59

采暖补贴

6.96

奖金

17.01

机关事业单位基本养老保险缴费

37.67 

人员支出其他

4.80

职工基本医疗保险缴费

13.19

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.11

住房公积金

22.60

提租补贴

3.58

按定额管理的商品服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

办公费

4.50

差旅费

2.50

培训费

2.68

福利费

0.11

其他福利费

1.79

计提工会经费(2%)

3.58

补充工会经费

1.05

退休公用支出

0.01

其他交通费用

25.29

水费

1.00

体检费(在职)

2.40

体检费(退休)

0.08

一般维修费

1.00

对个人和家庭的补助支出

退休费

1.42

 

采暖补贴(退休)

0.29

 

提租补贴(退休)

0.15

项目支出

--

65.98

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表7:

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市行政审批局                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

406.46

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

214.26

 

社会保障缴费

50.97

 

住房公积金

22.60

 

其他工资福利支出

4.80

机关商品服务支出

办公经费

87.32

 

会议费

 

 

培训费

2.68

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

2.40

 

公务接待费

1.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

6.98

 

其他商品和服务支出

11.59

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

1.86

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 
 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表8:

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市行政审批局                                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

     

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表9:

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市行政审批局                                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表10:

   

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市行政审批局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 
 

社会保障缴费

 
 

住房公积金

 
 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 
 

会议费

 
 

培训费

 
 

专用材料购置费

 
 

委托业务费

 
 

公务接待费

 
 

因公出国(境)费用

 
 

公务用车运行维护费

 
 

维修(护)费

 
 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 
 

基础设置建设

 
 

公务用车购置

 
 

土地征迁补偿和安置支出

 
 

设备购置

 
 

大型修缮

 
 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 
 

基础设置建设

 
 

公务用车购置

 
 

设备购置

 
 

大型修缮

 
 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 
 

商品和服务支出

 
 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 
 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 
 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 
 

助学金

 
 

个人农业生产补贴

 
 

离退休费

 
 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 
 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 
 

国外债务付息

 
 

国内债务发行费用

 
 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 
 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 
 

援助其他地区支出

 
 

债务转贷

 
 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 
 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市行政审批局                                                   单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

1.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

1.00

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表12:

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

牡丹江市行政审批局

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

深化“互联网+政务服务”,推进“一网一门一次”改革。

完成政务服务平台建设,市县两级政务服务事项网上可办率实现70%以上

1-2

建设民生服务大厅推行政务服务集中办理,下放能够就近办理的事项。

实现“一门办理”、“就近办理”

1-3

进一步梳理公布清单事项。

“最多跑一次”事项占比提高10个百分点,重点领域、重点行业的100个高频事项全部推行“最多跑一次”。

1-4

建设项目审批在全市范围内复制沈阳模式,与开发区争取试点工作同步推进。

实现审批时限再压缩、流程再优化。

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

机构改革前不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

机构改革前不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

 

 

 

______物业服务__项目绩效目标表

填报单位(盖章):  牡丹江市行政审批局         

2019年                                   单位:万元                  

单位名称

牡丹江市行政审批局

财务联系人电话

6955096

项目名称

日常运行经费 (物业服务)        

项目属性

  新增项目 □        延续项目 ∨

项目起始时间

20191

项目终止时间

2019年12月

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

30

 

30

     

 

 

项目立项的依据

为保障单位正常运转,保证大厅工作的正常进行,需以各项经费作为经济保障。

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

为民为企业创造良好的营商环境。

年度总体目标

保障单位工作的正常进行。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

   

数量指标

物业服务面积

8000平方米

数量指标

   
   

 

 

   
 

 

 

   
 

质量指标

保洁(次)

1200

质量指标

维修工(大厅日常维修)次

800

 

保安巡逻(次)

2920

   

 

时效指标

大厅日常工作服务率%

100%

时效指标

   

 

 

 

   

 

成本指标

项目预算控制数

30万元

成本指标

   

 

 

 

   

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

   
 

 

 

 

   
 

社会效益指标

 单位正常运转

 有效保障

社会效益指标

   
 

 

 

   
 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

   
 

 

 

   
 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

   
 

 

 

 

   
 

满意度指标

 服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

 服务对象满意度指标

办事群众满意度

满意

(公开表样以财政批复样式为准)

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市行政审批局2019部门预算总收入406.46万元,同比增长3.30%,其中:财政拨款406.46万元,占100%,同比增长3.30%;主要原因是人员工资、养老保险调增。

牡丹江市行政审批局2019年部门预算总支出406.46万元,同比增长3.30%其中:一般公共服务支出329.16万元,占80.98%,同比增长2.14%;社会保障和就业支出37.67万元,占9.27%,同比增长8.62%,主要原因是机关及退休人员增资;卫生健康支出13.30万元,占3.27%,同比增长8.57%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出26.33万元,占6.48%,同比增长8.44%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市行政审批局2019年部门预算总支出406.46万元,同比增长3.30%其中:工资福利支出292.63万元,占71.99%,同比增长5.95%;商品和服务支出45.99万元,占11.32%,同比下降3.10%;主要原因是缩减经费支出;对个人和家庭的补助支出1.86万元,占0.47%,2018年没有对个人和家庭的补助支出科目;项目支出65.98万元,占16.23%,同比下降5.47%,主要原因是缩减经费支出;住房保障支出26.33万元,占6.49%,同比增长8.44%,主要原因是人员工资调增。

关于部门总表说明

牡丹江市行政审批局2019部门预算总收入406.46万元,同比增长3.30%,其中:一般公共预算财政拨款406.46万元,占100%,同比增长3.30%;主要原因是省人员工资、养老保险调增。

关于部门总表说明

牡丹江市行政审批局2019年部门预算总支出406.46万元,同比增长3.30%,其中:基本支出340.48万元,占83.77%,同比增长5.19%;项目支出65.98万元,占16.23%,同比下降5.47%;主要原因是缩减经费支出。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市行政审批局2019部门预算财政拨款总收入406.46万元,同比增长3.30%,其中:经费拨款406.46万元,占100%,同比增长3.30%,主要原因是在职、离退休人员工资、养老保险调增。

牡丹江市行政审批局2019部门预算财政拨款总支出406.46万元,同比增长3.30%,其中:一般公共服务支出329.16万元,占80.98%,同比增长2.14%;社会保障和就业支出37.67万元,占9.27%,同比增长8.62%;卫生健康支出13.30万元,占3.27%,同比增长8.57%;住房保障支出26.33万元,占6.48%,同比增长8.44%;主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴增加

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市行政审批局2019一般公共预算财政拨款支出406.46万元,同比增长3.30%,其中:一般公共服务支出329.16万元,占80.98%,同比增长2.14%;社会保障和就业支出37.67万元,占9.27%,同比增长8.62%;卫生健康支出13.30万元,占3.27%,同比增长8.57%;住房保障支出26.33万元,占6.48%,同比增长8.44%;主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴增加

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市行政审批局2019年公共预算财政拨款支出406.46万元,同比增长3.30%,其中:工资福利支出292.63万元,占71.99%,同比增长5.95%按定额管理的商品服务支出45.99万元,占11.32%,同比下降3.10%;主要原因是缩减经费支出;对个人和家庭的补助支出1.86万元,占0.47%,2018年没有对个人和家庭的补助支出科目;项目支出65.98万元,占16.23%,同比下降5.47%,主要原因是缩减经费支出。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市行政审批局2019政府一般公共预算财政拨款支出406.46万元,同比增长3.30%,其中:机关工资福利支出292.63万元,占71.99%,同比增长5.95%,主要原因是人员工资调增;机关商品服务支出111.97万元,占27.55%,同比下降4.51%,主要原因是缩减经费支出;对个人和家庭的补助支出1.86万元,2018年没有对个人和家庭的补助支出科目;主要原因是2018年没有退休人员,2019年有1人退休。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市行政审批局2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市行政审批局2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市行政审批局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市行政审批局2019年部门预算“三公经费财政拨款支出1万元,占100%,与上年持平。公务接待费预算1万元,占100%,主要用于接待考察学习调研经费支出。

十二、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市行政审批局共设置了4项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:

1、深化“互联网+政务服务”,推进“一网一门一次”改革。

 加大政府投入力度,加快建设全市一体化政务服务平台,推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务,推动企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),办事不求人。为优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。

2、建设民生服务大厅推行政务服务集中办理,下放能够就近办理的事项。

加快推进市民生服务中心筹建,做好市社保、市医保、市不动产及公积金等民生事项的归集进驻工作。同时,能够就近办的事项下放到基层,做到“就近进门”,方便群众办事

3、进一步梳理公布清单事项。

在原公布最多一次事项基础上,再梳理公布一批“最多跑一次”事项清单,“最多跑一次”事项占提高10个百分点;重点领域、重点行业的100个高频事项推行“最多跑一次”

4、建设项目审批在全市范围内复制沈阳模式,与开发区争取试点工作同步推进。

借鉴建设部推广的沈阳模式,推进建设项目审批制度改革。进一步缩减审批事项和前置条件,重塑审批流程,建设横向连接各部门、纵向贯通各层级的建设项目联合审批系统。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市行政审批局机关运行经费45.99万元,比上年减少1.47万元,同比增长3.10 %,主要原因缩减经费支出。包括办公费4.50万元、差旅费2.50万元培训2.68万元福利0.11万元其他福利费1.79万元计提工会经(2%)3.58万元补充工会经费1.05万元退休公用支出0.01万元其他交通费用25.29万元、一般维修费1万元1万元体检(在职)2.40万元体检(退休)0.08万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市行政审批局2019部门无预算政府采购 。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,牡丹江市行政审批局办公家具638个,价值57.91万元;通用设备249个,价值174.43万元;无形资产审批软件17个,价值279.10万元;比上年增加39.06万元,同比增长7.55%,主要是增加软件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。